公司组织内审业务知识学习 |
发布日期:2022-02-21 |
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2月18日下午,公司审计部、监察室在公司25楼会议室组织开展《浙江省内部审计工作规定》学习会,公司党委副书记、副总经理陈保卫主持会议,审计部、监察室全体成员参与学习交流。
会上,与会人员专门针对新修订的《浙江省内部审计工作规定》(浙江省人民政府令第390号)进行了学习,了解新《规定》出台背景、重点内容及修订意义,对包括总则、内部审计机构和人员、内部审计程序、内部审计整改和结果运用、内部审计业务指导和监督、法律责任、附则等8章47条内容进行了学习分享。新修订的《规定》进一步突出内部审计整改和结果运用,更有利于本单位通过内部审计促进工作、查补漏洞、排查风险。会上,参会人员也先后发表自己的意见和看法,学习气氛浓郁。
陈保卫对此次学习会表示认可,认为组织此次学习非常有意义。他指出,审计部在新制度出台后,能及时跟进,马上着手组织安排学习会,不仅是对自身审计业务能力水平的一次提升,也是为加强审计监督效果争取到政策和人员的支撑和配合,希望这种学习方式能进一步推广。他要求,要依照新《规定》进一步规范内部审计行为,为增强审计整体监督效能,发挥内部审计在推动公司经济业务发展中的重要作用提供制度保障。 陈枫焓
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