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创新审计模式,集团审计部“量身定制”风险提示清单

发布日期:2022-06-30 来源: 浏览次数:1794 次

6月27日至28集团审计部工作人员馨月湾·琅悦月子会所开展内控审计助力子公司提升内控管理质量

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积极相应全国审计工作会议上提出的研究型审计要求审计部创新审计模式,为子公司量身定制”风险提示清单并以开放式清单督导的形式开展了该项审计

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馨月湾公司总经理表示,非常欢迎这种开卷考形式的审计,希望借助内部审计的力量提前寻找馨月湾公司内控管理方面薄弱环节,进一步优化工作流程,提高工作效率。馨月湾公司副总经理周莉莉详细介绍公司的业务模式及当前存在的薄弱项,在定价机制、客户维护、行业市场行情等方面与审计人员进行了探讨交流

本次审计通过询问观察、检查等方式,馨月湾公司日常运营进行了解,同时对存在不足之处进行风险提示。接下来审计部将继续开展跟踪回访帮助其完善内控管理,防范运营风险。

 




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