创新审计模式,集团审计部“量身定制”风险提示清单 |
发布日期:2022-06-30 |
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6月27日至28日,集团审计部工作人员赴馨月湾·琅悦月子会所开展内控审计,助力子公司提升内控管理质量。
为积极相应全国审计工作会议上提出的“研究型审计”要求,审计部创新审计模式,为子公司“量身定制”风险提示清单,并以开放式清单督导的形式开展了该项审计。
馨月湾公司总经理郑蔚表示,非常欢迎这种“开卷考”形式的审计,希望借助内部审计的力量提前寻找馨月湾公司内控管理方面的薄弱环节,进一步优化工作流程,提高工作效率。馨月湾公司副总经理周莉莉详细介绍了公司的业务模式及当前存在的薄弱项,在定价机制、客户维护、行业市场行情等方面与审计人员进行了探讨交流。 本次审计通过询问、观察、检查等方式,对馨月湾公司日常运营进行了解,同时对存在的不足之处进行风险提示。接下来,审计部将继续开展跟踪回访,帮助其完善内控管理,防范运营风险。
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