公司审计部参与交投集团法务审计编写风险防范清单手册 |
发布日期:2024-08-23 |
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“这次的清单编写,我们要考虑到编给谁看,具体使用的部门,最后要能真正发挥出清单的提醒促进作用。你们提供的清单内容很贴近实际,比较有操作性。”8月22日下午,交投集团法务审计部副经理徐卫兵在与公司审计部人员讨论交换近期清单编写成果会议时这样说。
为增加内部审计的监督效能,防范共性问题发生,近期交投集团法务审计部与公司审计部联合编写《风险防范清单手册》。公司审计部在参与编写过程中突出本公司行业特性,整理的清单中除了对风险区域存在的共性问题外,更关注到属于企业对外投资管理,经营性子公司内控管理质量提升等方面存在的个性问题。在参与编写的过程中,公司审计部将这次协同编写工作当成一次自我学习提升的机会,积极与交投集团内审同行进行探讨交流,增强了内审人员队伍的凝聚力。 据了解,该《风险防范清单手册》将梳理归纳了近几年交投集团在审计过程中发现的常见问题,同时也参考吸纳其他省市审计机关审计发现的共性问题。《风险防范清单手册》的编写工作不仅是对近几年审计发现问题简单地收集、整理、汇总,而是将真实素材形成的典型案例以审计视角进行剖析,梳理编制问题清单,列明问题主要表现形式、对应预防措施。最终编制发放的清单手册既为审计人员把握审计重点提供了工作方向,也为各单位、各部门开展自查自纠提供指南。 郭焱
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