集团召开企业财务管理工作自查问题整改情况讨论会 |
发布日期:2018-11-26 |
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集团召开企业财务管理工作自查问题整改情况讨论会
11月23日下午,集团审计部、监察室组织召开企业财务管理工作自查问题整改情况讨论会。集团财务总监章彩霞,涉及到问题整改的集团本部各职能部门和下属房产公司的相关负责人参加了此次会议。
图为会议现场 据了解,根据市国资委的关于《规范和加强市属国有企业财务管理的工作方案》的通知要求,集团审计部、计财部从今年10月开始,委托台州中天会计师事务所对集团及下属各全资、控股子公司企业财务管理工作配合开展自查工作,全面开展了财务管理大检查,排查财务管理风险隐患,并将排查出的问题按要求向国资委填报问题清单表,问题清单表中列明问题主体、整改计划措施、完成时间和责任人,为下阶段的“回头看”明确方向。集团领导高度重视自查问题清单中反映出来的问题,要求涉及到问题的各职能部门和下属各子公司对照问题清单逐一进行整改。 会上,办公室、人力资源部、计财部、工程部、房产公司相关负责人对照问题清单就整改问题情况先后进行了汇报。针对当前未能整改完成的项目,介绍了存在的问题、当前的状况和拟采取的措施。 章彩霞认真听取了汇报,指出各职能部门在问题整改工作中存在的不足,提出了解决问题的办法和建议,并再次强调整改时限,关注几个关键的时间节点,按照《方案》要求完成每一阶段的工作任务。 郭焱
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