审计部积极开展内审需求调查活动 |
发布日期:2017-12-15 |
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审计部积极开展内审需求调查活动
12月13日、14日下午,公司审计部分两次在25楼会议室召开内审需求调查座谈会,审计部全体人员先后与办公室、计财部、财务结算中心共十余人开展座谈会。
图为公司总会计师章彩霞听取内审工作程序
图为审计部与办公室人员开展内审需求调查活动 图为审计部与计财部、财务结算中心人员开展内审需求调查活动 “审计不是‘犹抱琵琶半遮面’开展工作,审计方案的编制都是经过前期严密细致的调查工作后完成的......”会上,审计部经理通过ppt图文并茂地向与会人员介绍内审工作的基本流程,并展示近年来内审工作的成果,力求各部门对内审工作有全新的理解和认识。 与会各部门人员对审计部组织的此次需求调查活动给予一致认可,对内审工作表示理解和支持,同时就本部门在日常管理工作中遇到的管理难点、关键点的控制及制度方面等问题,与审计部人员进行充分交流,大家发言踊跃,各抒已见,会场气氛热烈,并填写了《内审需求调查问卷表》。 此次座谈会收集到各方人员反映的意见与建议,审计部将以需求调查活动为抓手,积极在创新审计模式、优化审计服务职能,加强审计队伍建设、密切部门沟通协调等方面下功夫、求实效,不断提高内审工作价值,促进部门内控管理,努力开创内审工作新局面,为公司发展壮大保驾护航。 据悉,审计部将于本月底前继续选取多个部门和收费所(中心)完成需求调查活动,力求收集到更全面完整的审计需求,寻找到大家共同关注的审计需求交叉点,为明年审计项目选定打好基础。 郭焱
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