公司审计部组织开展清障施救中心管理审计问题整改回访工作 |
发布日期:2018-03-22 |
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公司审计部组织开展清障施救中心管理审计问题整改回访工作
“对照问题清单,我们自查工作开展起来方便很多,你们审计部需要的整改依据我们都准备好了。”集团审计部人员一走进清障施救中心主任办公室,中心负责人拿出早已准备好的资料热情地说。
图为审计部工作人员翻看施救中心业务台账 3月20日上午,集团审计部组织人员到清障施救中心办公点,对2017年清障施救中心管理审计项目中发现的问题整改情况进行回访。通过与相关负责人交流、翻看业务台账、调取查看行车数据等方式,审计部人员对目前清障施救外包业务合同签订、拖车收入缴纳、清障车辆油费使用、业务台帐登记等情况进行了“回头看”,仔细检查了上述问题是否整改到位。从现场收集的信息情况看,问题基本上都已得到有效整改。 此次回访,审计部尝试创新工作方法,提前一周下发《内部审计整改落实情况自查表》,向被审计单位明示回访工作的目标和重点。此举旨在让审计人员与被审计单位有准备、有意识地共同配合,协调联动,提高审计工作效率,保证审计工作质量。
郭焱
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