公司审计部开展内审工作意见征求活动 |
发布日期:2019-01-17 |
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公司审计部开展内审工作意见征求活动 1月14日下午,公司审计部向董事会秘书王雍进行2019年度内审工作意见征求,董监办、审计部人员共同参加。
图为意见征求现场 王雍对此次意见征求活动表示欢迎,对审计部门的工作表示认可,他希望审计部门能对下属子公司经营情况适时开展专项审计,保证集团公司收益稳定,防范经营分险,帮助企业运作规范。同时建议审计部门联合监察部门在公司中层干部中间开展廉政专题教育活动,通过分析各典型审计案例,对中层干部起到教育警示作用,通过审计来保护好干部。 据了解,这是审计部继去年在各职能部门开展内审需求调查活动后再次开展的内审意见征求活动,其对象主要为各分管线领导。下阶段,审计部将陆续向各分管线领导收集意见,最终形成汇总意见。 通过意见征求活动,审计部力求今年计划开展的内审工作更能贴近实际需求,使其符合今年台州市审计局提出的风险防范清单指导要求,进一步推进公司内部审计工作的开展,提高审计效率,突出审计成效。 审计部
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